Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8235450716
Číslo faktúry: DF /2019/036
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Valaská Dubová
Dodávateľ: SLOVAK TELEKOM,.a.s.
Adresa: Nám.slobody 6,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: tel. poplatky
Fakturovaná suma s DPH: 19,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2019
Dátum vystavenia: 08.06.2019
Dátum splatnosti: 24.06.2019
Dátum úhrady: 11.06.2019
Súbor: DF_2019_036
Zverejnené: 15.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov