Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019004
Číslo faktúry: DF /2019/014
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Valaská Dubová
Dodávateľ: Štefan Vajzer - perla
Adresa: ,03496 Komjatná 42
IČO: 35055481
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 504,42
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.02.2019
Dátum vystavenia: 27.02.2019
Dátum splatnosti: 05.03.2019
Dátum úhrady: 28.02.2019
Súbor: DF_2019_014
Zverejnené: 15.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov