Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019014
Číslo faktúry: DF /2019/033
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Valaská Dubová
Dodávateľ: Štefan Vajzer - perla
Adresa: ,03496 Komjatná 42
IČO: 35055481
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 668,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.05.2019
Dátum vystavenia: 29.05.2019
Dátum splatnosti: 04.06.2019
Dátum úhrady: 30.05.2019
Súbor: DF_2019_033
Zverejnené: 15.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov