Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8211046008
Číslo faktúry: DF /2018/040
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Valaská Dubová
Dodávateľ: SLOVAK TELEKOM,.a.s.
Adresa: Nám.slobody 6,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: tel
Fakturovaná suma s DPH: 19,90
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2018
Dátum vystavenia: 08.06.2018
Dátum splatnosti: 25.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_2018_040
Zverejnené: 12.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov