Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018010
Číslo faktúry: DF /2018/036
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Valaská Dubová
Dodávateľ: Štefan Vajzer - perla
Adresa: ,03496 Komjatná 42
IČO: 35055481
Predmet: potraviny šj
Fakturovaná suma s DPH: 753,81
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.05.2018
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum splatnosti: 04.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_2018_036
Zverejnené: 12.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov