Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 20:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: FV-2018-02-0
Číslo faktúry: DF /2018/034
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Valaská Dubová
Dodávateľ: ABEL - Computer, s.r.o.
Adresa: A.Hlinku 6,02201 Čadca
IČO: 31634788
Predmet: toner
Fakturovaná suma s DPH: 45,44
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.05.2018
Dátum vystavenia: 17.05.2018
Dátum splatnosti: 31.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_2018_034
Zverejnené: 12.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov